近日,审计处组织召开审计工作专题会议,学校办公室、组织部、人事处、科技处、人文社会科学处、财务处、审计处、国有资产与实验室管理处、采购招标管理中心、基建管理处和后勤管理等部门负责人和相关人员参加会议。
会议全文传达了《国家民委办公厅关于审计查出问题的风险提示函》文件,要求做好对标对表自查及整改工作。
审计处将此项工作列入2024年内部审计工作计划,对照文件,将审计发现的问题与学校工作情况逐一对照,重点关注重点岗位、关键领域,举一反三,引以为戒,发现问题及时整改,防范化解可能存在的风险隐患,不断提高学校治理能力和治理水平,为建设高水平综合大学提供坚强审计保障,以优异成绩迎接学校第二次党代会的胜利召开。