为进一步加强对学校经济活动重点风险领域的审计监督,规范学校下属企业的经营管理活动,促进企业健康良好发展,根据学校年度内部审计工作计划,自2024年3月6日起,对大连民族大学资产经营管理有限公司及下属企业2023年度的财务收支、经营管理情况等进行审计,现将有关事项通知如下。
一、审计范围
本次审计的企业为:大连民族大学资产经营管理有限公司、大连民族大学培训中心有限责任公司、大连民族大学生活服务中心有限责任公司、大连民族大学科技园管理有限责任公司等4家企业。审计年度为2023年,必要时对以前年度关联事项进行延伸和追溯审计。
二、审计的主要内容
内控制度建设及执行情况;财务收支管理情况;国有资产管理情况;贯彻落实中央八项规定、过紧日子要求和其他有关情况。
三、审计实施时间
2024年3月6日至2024年3月20日。
四、审计组联系方式
审计组组长:孙海超(5112)
审计组成员:兰 莹(5042) 郑 莉(5427)
审计工作期间,审计组将严格依法审计、廉洁审计和文明审计,同时接受与审计事项有关的情况反映和举报,审计处邮箱为shenji@dlnu.edu.cn。
审计处
2024年3月6日